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Viejo 07/02/08, 16:08:02
el deivid el deivid is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2007
Mensajes: 14
He estado investigando un poco el tema, y aunque aun no lo tengo resuelto creo que la soluición esta en el siguiente sitio:

SPRO-Comercial-Facturación-Control de Copia Entrega/Factura.

Dentro del control de copia entre entrega y factura (F2 y LF), tenemos cabecera y posición. y en posición (Elijo la posición TAN)

en la pantalla de posición hay campo llamado: "Datos VBRK/VBRP"

En ese campo se pueden elegir una serie de entradas de numeros de 3 cifras, y cada una de ellas está asociada a unas líneas de código (que se pueden ver con un botón que hay en la propia pantalla) y que creo que establecen las condiciones para poder o no poder facturar.


No acabo de conseguir que funcione, pero estoy casi seguro que hay que tocar algo por aquí. Probablemente crear una nueva entrada con otro número y asignarle un código que verfique solo que el pagador es el mismo, o algo así.

Si alguien lo resulve por favor que nos lo cuente.
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