#1
|
|||
|
|||
Contabilizaciones iniciales y de cierre
¿Alguien sabe como se hacen en España los asientos de cierre y de apertura de ejercicio?
Gracias! |
#2
|
|||
|
|||
#3
|
|||
|
|||
Gracias, pero ¿Como se hace en SAP?¿Hay alguna forma de hacerlo automaticamente y no mediante asientos manuales?
|
#4
|
|||
|
|||
mira esto lo encontré la otra vez si te sirve de algo:
para hacer el cierre de periodo tengo que crear las cuentas de traslado o solo indico a cuales afecto, y despues crear el periodo nuevo o ya debo de tenre creado el periodo nuevo , gracias por su ayuda Re: CIERRE DE AÑO Enviado por: juliancab Enviado: 13 dic 2006 Respuesta 1.- Tienes que verificar que no tengas documentos duplicados. 2.- Si manejas distintos tipos de monedas, tienes que verificar Diferencias de tipo de cambio y de conversion 3.-Definir tu nuevo periodo 4.-Definir una cuenta de arrastre y una de cierre Re: Re: CIERRE DE AÑO Enviado por: sociocol Enviado: 19 dic 2006 Respuesta Hola, Adiciono a lo de Juan.. Los periodos del siguiente año se denem de definir por lo menos 1 mes antes.. (solo por disciplina).. me ocurrio que el sistema presentò un BUG y dejò crear una transacciòn en otrio periodo.. no me pregunte como lo hizo.. peo despues de 3 dias de trabajo la recomendacion de SAP fue restaurar y reprocesar.. y aqui esta la recomendacion mas importante y cro que ya esta documentada en SBO.. al cierre de un año.. aumentar la fracuencia de los backups. |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|