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Eguren 24/01/07 17:01:56

Contabilizaciones iniciales y de cierre
 
¿Alguien sabe como se hacen en España los asientos de cierre y de apertura de ejercicio?
Gracias!

juan santiago 25/01/07 00:58:20


Eguren 25/01/07 08:02:30

Gracias, pero ¿Como se hace en SAP?¿Hay alguna forma de hacerlo automaticamente y no mediante asientos manuales?

juan santiago 25/01/07 11:40:19

mira esto lo encontré la otra vez si te sirve de algo:

para hacer el cierre de periodo tengo que crear las cuentas de traslado o solo indico a cuales afecto, y despues crear el periodo nuevo o ya debo de tenre creado el periodo nuevo , gracias por su ayuda


Re: CIERRE DE AÑO
Enviado por: juliancab Enviado: 13 dic 2006 Respuesta
1.- Tienes que verificar que no tengas documentos duplicados.
2.- Si manejas distintos tipos de monedas, tienes que verificar Diferencias de tipo de cambio y de conversion
3.-Definir tu nuevo periodo
4.-Definir una cuenta de arrastre y una de cierre



Re: Re: CIERRE DE AÑO
Enviado por: sociocol Enviado: 19 dic 2006 Respuesta
Hola, Adiciono a lo de Juan..

Los periodos del siguiente año se denem de definir por lo menos 1 mes antes.. (solo por disciplina).. me ocurrio que el sistema presentò un BUG y dejò crear una transacciòn en otrio periodo.. no me pregunte como lo hizo.. peo despues de 3 dias de trabajo la recomendacion de SAP fue restaurar y reprocesar.. y aqui esta la recomendacion mas importante y cro que ya esta documentada en SBO.. al cierre de un año.. aumentar la fracuencia de los backups.


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