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Viejo 08/10/14, 16:12:53
ferlunafu ferlunafu is offline
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Fecha de Ingreso: jun 2010
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Mensajes: 8
Valoración de Moneda Extranjera - Contabilizar documentos de reversa

Buen día Expertos SAP,

En la transacción FAGL_FC_VAL existe un flag de verificación denominado "Anular contab."

Este flag tiene impacto sólo para las cuentas sin gestión de partidas abiertas

- Si es marcado, la reversa de los documentos se producirá en el siguiente período, los documentos de reversa serán contabilizados (vía batch)

- Si NO es marcado, la reversa de los documentos no se producirá

En nuestro caso el flag no fue marcado y sólo se contabilizo la valoración y la reversa para las cuentas con gestión de partidas abiertas.

Para la cuentas sin gestión de partidas abiertas sólo se contabilizó la valoración; y ahora hacen faltan los documentos de reversa.

¿Cómo puedo contabilizar los documentos de reversa faltantes?

¿La transacción FAGL_FC_VAL dispone de alguna herramienta para contabilizar los documentos de reversa faltantes?

¿Existe algún procedimiento especifico para estos casos?

¿Por qué SAP no advierte el efecto de las gestión de partidas abiertas en esta transacción?

Saludos, gracias y al pendiente
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