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#1
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Hola!
A traves de la transaccion VK11 se puede crear un registro para la condicion MWST. Aqui tambien hay la relacion al indicador A3. Espero que le sirve! |
#2
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Gracias!!!
Hola Henkie!!!! Eso era exactamente lo que estaba buscando!!.. Ya quedo terminado mi nuevo IVA del 16% MUCHAS GRACIAS por el dato!!!!!
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Claudia Luna |
#3
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hola luna;
me podrias apoyar decirme en donde cambiaste el customize de lo de mm para que tomara esos inidicares nuevos por favor gracias |
#4
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Iva 16%
Cristobal, tratare de explicarte Entras al customizing, Comercial, Funciones basicas, Impuestos, Definir relevancia impositiva de registros maestros Deudores Materiales En deudores creas en indicador que ira en la vista de facturas de XD02 checa si es por aquí o me regreso . . . . Saludos y suerte |
#5
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Una pregunta, se tienen que modificar masivamente los materiales para la condicion de impuestos de cada uno?
por cierto esta nota de sap habla del tema: # 117983 |
#6
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Si, en efecto
Se deben cambiar los materiales para el impuesto del ieps, pero tambien clientes debes cambiar la condicion de impuesto .. . Saludos |
#7
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Gracias
El dar de alta la nueva combinación de la clasificacion fiscal del cliente y del material por la VK11 con el nuevo indicador de IVA funciono perfecto.
Comparto un poco con todos el tema, ya que de momento no entendía bien, por si a alguien le sirven mis comentarios. Para el cliente en la Tr XD02 en la vista de facturacion del area de ventas tiene la indicación de si será sujeto a calculo de iva, ahi se coloca el indicador de clasificación fiscal. Para el material en la Tr MM02 en la vista de Ventas Org Ventas 1 viene la misma parte para colocar el indicador de clasificacion fiscal. En la VK12 para la clase de condición WMST y el país MX, modificamos la combinacion existente del indicador fiscal del cliente y del material, que tendrá el antiguo indicador de IVA por ejemplo A2, poniendo la fecha de vigencia al 31-12-2009. En la VK11 para la clase de condición WMST y el país MX, damos de alta la combinacion del indicador fiscal del cliente, el del material, la fecha de vigencia y el indicador de iva nuevo por ejemplo A3 y damos enter y nos llena los campos restantes. Y es todo, al capturar pedidos ya nos dara en las condiciones la condición MWST con el 16 %. Saludos |
#8
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Tambien se pueden crear dentro de A2 una configuracion que aplique en esas fechas, y asi no seria necesario modificar los materiales?
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#9
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IVA 16% en materiales Consignacion
Hola a todos,
Tengo una situación en cuanto al IVA del 16% en México, ya se modificaron los indicadores en los Registros Info de cada material, pero sigo teniendo problemas con los materiales de Consignación... unicamente con estos materiales hay aun contabilizaciones con el 15% de IVA, me pueden indicar cuáles son los datos maestros que debo verificar? hasta ahorita solo se me ha ocurrido verificar Registros Info y en MM03 (vista Compras) tambien esta el campo "Ident.impuest.mat" ya con el registro del IVA 16%.. que otra cosa puede ser la que afecte? Agradezco de antemano el apoyo, ya que estamos por terminar el año y necesitamos sacar este punto adelante. Luiso Sanchez |
#10
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Hola a todos,
yo no di de alta una nueva clasificación fiscal para el deudor y material, solo modifique la descripción de este es decir 1 iva repercutido 16% antes decia IVA repercutido 15%, pero como tal la clasificación no la cambie asi no tendre que cambiar de manera maciva en el cliente , ni en el material. |
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