#1
|
|||
|
|||
Depuración de la cuenta 400900
Hola:
Me gustaría saber si alguien tiene alguna documentación o una guia para el tratamiento y depuración de cuenta EM/RF (Entrega de Mercancías / Recepción de facturas) (400900). Hemos puesto en marcha SAP hace 11 meses y los desfases que tenemos son brutales. Muchas gracias. Salu2 |
#2
|
|||
|
|||
Hola Jesús
Puedes utilizar la transacción F.13. Allí le debes ingresar los siguientes datos: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Marcas la opción "Seleccionar cuentas de mayor" e ingresas el código de la cuenta EM/RF Fecha de compensación Período Ejecución en test Ese reporte debes analizarlo para que puedas hacer la depuración, debes tener en cuenta lo siguiente: 1. Documentos compensables: son aquellos que ya tienen entrada de mercancía y verificación de factura. 2. Documentos no compensables: son aquellos que tienen entrada de mercancía pero no se ha verificado factura, en este caso deben analizar porqué no han hecho la verificación y consultar con la persona encargada de hacerlo. Y pueden haber documentos que tengan verificación de factura y no tengan entrada de mercancías, en este caso deberían consultar con el responsable de compras, porque es bien raro que sucedan estos casos. También puedes utilizar la transacción F.19 que te permite hacer un análisis más detallado de las posibles causas de los desfases. Saludos,
__________________
ROGER CONSULTOR SAP - MODULO FI |
#3
|
|||
|
|||
Tx F.19 EM/RF
Alguien sabe utilizar esta ¿TX?.. tengo entendido que es para que una vez que se recibe la factura las cuentas "virtuales" al debe y haber se eliminen y asi quede la factura y la mercancía. mi problema es que como nunca he corrido esta transaccion no me aguantan correrla ya que debo hacerlo desde el 2002 lo que tarda una eternidad (dias), y hacer año por año no sirve ya que aunque marco el flag para no conciderar partidas cerradas al correr el 2004 considerar desdde el 2002 en adelante aunque ese ya fue tratado.
|
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|