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  #1  
Viejo 28/03/08, 15:53:59
akane akane is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 152
Hola,
para poder hacer contabilizaciones sobre las cuentas de IVA se usa la transacción FB41. Con esta transacción, el sistema no te pide indicador de impuestos al contabilizar sobre estas cuentas. Es la transacción que se utiliza para realizar la liquidación del IVA.
Saludos,
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  #2  
Viejo 31/03/08, 12:56:42
paola0606 paola0606 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2006
Localización: Argentina
Mensajes: 296
Muchas gracias Akane, no conocia esa transacción. Te consulto, para ya dejar las cuentas correctamente creadas, esa tx. me servirá también para pasar los saldos de las cuentas viejas (la mal creadas) a las nuevas?. Lo que hace es un asiento al igual que la F-02, verdad?

Gracias de nuevo,
paola.-
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  #3  
Viejo 31/03/08, 13:13:15
akane akane is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 152
Hola, sí, te puede servir también para eso, como comentas es como la F-02 en cuanto al asiento contable generado, la única diferencia es que puedes contabilizar contra las cuentas de IVA sin introducir indicador.
Saludos!
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