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  #1  
Viejo 31/08/12, 16:29:08
DOV DOV is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2006
Mensajes: 13
Question Solicitud y Pago Anticipos c/orden de compra asociada a un activo fijo

Estimados;

Favor su ayuda para terminar de parametrizar correctamente la creación de solicitudes de anticipos (F-47) asociados a una orden de compra o pedido con tipo de imputación 'A' (asociada a un activo fijo). Posteriormente con la F-48 hacer la contabilización del mismo asociado a la solicitud de anticipo.

El tema es que he realizado las siguientes parametrizaciones;

En el status campo de la variante de acreedores (OBC4) se deja 'entrada opcional' los campos código y sub-número de activo para que nos dejara crear la solicitud de anticipo, sí tiene entrada 'suprimida' arroja error.

Con la transacción OAYB especifico la clase de activos fijos que estarán permitidas para solicitudes de anticipos.

Con la AO90 especifico las cuentas para el área de valoración correspondiente, en este caso 01, en los campos 'Alta de anticipos' y 'Cuenta compensación de anticipos' porque sino también arrojaba error en la contabilización del pago (F-48)

Con la OBA7 habilitamos la clase de documento respectiva 'Anticipo acreedor' para que permita clases de cuenta del tipo 'Activo Fijo', sino arroja error al intentar pagar con la (F-48)

Después de sobrepasar todos estos pasos, finalmente se produce la contabilización con la F-48, sin embargo, aquí los problemas, ya que, el resultado no es precisamente el que se requiere;

1).- La contabilización queda con 4 líneas de imputación; la cuenta de banco, la cuenta de acreedor asociada, la cuenta de activo fijo y una cuenta pivote que usamos sólo para probar.

2).- En el módulo de activo fijo se incorpora un movimiento del tipo '180' anticipos por el monto del anticipo contabilizado.

Por lo que indican los usuarios funcionales, la contabilización debe quedar solamente con 2 imputaciones (banco y acreedor) y no mover nada en el módulo de activo fijo, es decir, no grabar un movimiento 180.

Por favor su ayuda y/o comentarios para terminar de cerrar correctamente este requerimiento.....cuál es la mejor práctica utilizada para este tipo de proceso, ya que, por lo que he visto en el foro existen varios colegas que han pasado casi por el mismo problema.....

Muchas gracias,
Daniel
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  #2  
Viejo 19/10/15, 17:38:49
Rudolph Rudolph is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2012
Localización: Monterrey, Mexico
Mensajes: 7
Alguna informacion de este tema

Hola me podrian ayudar con este tema si alguien ya pudo solucionarlo

saludos
__________________
RODVA
Xtendit America
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  #3  
Viejo 19/10/15, 17:59:04
Rudolph Rudolph is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2012
Localización: Monterrey, Mexico
Mensajes: 7
Alguna informacion de este tema

Hola me podrian ayudar con este tema si alguien ya pudo solucionarlo

saludos
__________________
RODVA
Xtendit America
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  #4  
Viejo 20/10/15, 19:10:11
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2010
Localización: Brazil
Mensajes: 321
Anticipo a Activos

Que tal?

Acá cuando pagamos un anticipo de 100,00 a un proveedor que nos va a entregar un activo, el documento queda asi:

50 Banco ........................................ 100,00-
29 Anticipo Proveedor ....................... 100,00
50 Cuenta Anticipo Activo ................. 100,00-
70 Cuenta Puente Activo .................. 100,00



MIRO
70 Activo ....................................... 300,00
31 Proveedor .................................. 300,00-


F-54
40 Cuenta Anticipo Activo ................. 100,00
75 Cuenta Puente Activo .................. 100,00-

Anticipo Proveedor ............................ 100,00-
Proveedor ........................................ 100,00




Saludos
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg AO90.jpg (70.1 KB, 58 visitas)
__________________
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro

Úlima edición por Hugosap fecha: 20/10/15 a las 19:59:26.
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