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  #1  
Viejo 22/07/10, 11:31:10
Feche Feche is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2008
Mensajes: 17
Facturas a clientes -

Hola !!

Tengo un problema a la hora de contabilizar las facturas que les estamos emitiendos a los clientes ya que son de facturacion electronica.
El problema es que el sap no factura dichos comprobantes, es decir, no solicita el cae.
Como puedo ya hacer para contabilizar esta factura y que se grabe el numero de cae y vencimiento porque van a emitir el libro de iva desde sap. y son necesarios estos datos?

Hay alguna manera?

Muchas gracias
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  #2  
Viejo 23/07/10, 02:40:59
calanis calanis is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2008
Mensajes: 147
Disculpa

Hasta donde sé SAP se basa en las transacciones estándar J1ACAE y J1AANIV.
Para que puedas hacer andar esto debes aplicar algunas notas SAP, je en realidad son varias te paso algunas de las básicas:

Saludos
Carlos Alanis
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  #3  
Viejo 23/07/10, 02:59:02
letgwell letgwell is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2010
Mensajes: 2
Dudas en estos termins

hola
alguien me puede decir que significan estos siguientes terminos:
Obras en progresos que son Trasnferidas a Activos fijos
gastos no capitalizables
es la fecha de capitalizacion la fecha de adquisicion del AF?
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  #4  
Viejo 23/07/10, 10:34:14
Feche Feche is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2008
Mensajes: 17
Factura Electronica

Hola !!!

Muchas gracias Calanis por tu respuesta.
A lo mejor no me supe explicar. El problema que estoy teniendo no es en la obtencion del cae sino que yo tengo una factura que ya tiene el cae y su respectivo vencimiento. Con que transaccion puedo ingresar esta factura para que pueda sacar el libro de iva por sap?

Muchas gracias !!!
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  #5  
Viejo 04/08/10, 12:31:48
rcmicalucci rcmicalucci is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2008
Mensajes: 4
J_1a_cae

Hola, para contabilizar lo haces por la trx VF02.

Ahora pregunto, yo tengo un problema de que la numeración automática que hace el J_1A_CAE es correlativa, pero la correlatividad no distingue entre comprobantes de Factura o NC, es decir, sigue la misma correlatividad cuando debería llevar una numeración a parte para cada tipo de comprobante. Aparentemente la parametrización en el customizeing esta bien (en la parte de grupos de numeración). Alguien puede darme una mano con esto ?. Mi correo es

Gracias!
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