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Sumas y saldos de regularización y cierre de año
Buenos días,
De cara a presentar los libros anuales para su legalización nos comentan los contables que la costumbre es: * Imprimir balance de regularización (con saldo a cero de cuentas 6 y 7 vs cuenta 129) * Imprimir balance de cierre (con saldo a cero de todas las cuentas) No estoy seguro de cómo se puede obtener esto en SAP, dado que SAP realiza una regularización automática de las cuentas de pérdidas y ganancias a la cuenta de resultados (129 en España) y arrastre de saldos sin que se genere asiento contable. Entendo que si uno saca un balance de situación a 31/12, saldrá con las cuentas de balance de fin de año (no a 0), y con la cuenta 129 de resultados igual al resultado de Pérdidas y Ganancias. Entonces, en caso de inspección de Hacienda, cómo se justificaría que se ha realizado un cierre contable a final de año? Ver: Muchas gracias! Jordi. |
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