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#1
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Es la transacción MMPV y permite desplazar el periodo de materiales. Le indicas la sociedad, el periodo a desplazar y si se concluyen movimientos en cantidades y valores de los periodos anteriores.
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#2
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Ok, gracias, pero me pueden dar un poco mas detalles, a que se refiere con el "desplazamiento de materiales"?, se permite la contabilizacion de movimientos para el mes que se desplaza?, se realiza alguna cuadratura de salidas, entradas?, se permite el movimiento de materiales??
¿a que se refiere? Saludos... |
#3
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Y como se hace para habilitar un periodo anterior?......Tenemos la situación en donde aparentemente se ha salteado una cierta cantidad de periodos y necesitamos utilizar uno de los periodos que están en el medio.
EJ: PERIODOS permitidos 10/2007 - 11/2007 - 12/2006 Necesitamos utilizar el periodo 5/2007...COMO HACEMOS? Gracias |
#4
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Hola, el desplazamiento de periodos tiene como fin el abrir el periodo actual (mes en curso) despues de que se haya cerrado el periodo anterior, por standar SAP te permite usar los ultimos dos periodos contables, es decir, l periodo actual y el anterior (podrás contabilizar en Noviembre y Octubre) por parte de MM, pero al mismo tiempo debe estar abierto el periodo Financiero, eso t puede apoyar FI, si existe un metodo para aplicar documentos en periodos anteriores, incluso puedes usar alguno del año pasado (cosa que no se recomienda para nada...), un consejo que te puedo dar es que si decides abrir un periodo contable y financiero anterior a tus ultimos dos meses (es decir, abrir Mayo 2007 en tu caso) lo hagas en un horario en el que no haya gente trabajando por que se podría dar el caso en que contabilicen algo con ese periodo.... es solo una sugerencia de precaucion amigo.
Saludos. |
#5
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Hola
Hola Rafael buenas tardes, oye una pregunta, yo corri el desplazamiento de periodo ahora para enero del 2008, sin embargo olvidé poner la opción que viene abajo para que me deje contabilizar en el mes anterior, hay alguna forma de corregir o dar para atras el proceso y hacerlo bien de nuevo?
Gracias! |
#6
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Hola lirelli, para marcar el check que permita la contabilización en el período anterior puedes entrar en la transacción MMRV, colocas la sociedad y marcas el check que permite contabilizar movimientos de mercancías en el período anterior.
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#7
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Gracias
Hola Antoine muchas gracias, ya lo hice y me funcionó perfectamente.
Saludos! |
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