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  #1  
Viejo 21/03/13, 16:22:09
doctorlandau doctorlandau is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2012
Localización: Barcelona
Mensajes: 74
Post RFUMSV50 e Inversión de sujeto pasivo

Ejecuto el programa RFUMSV50 y me recupera correctamente las 2 partidas a traspasar, pero cuando ejecuto el juego de datos, como el indicador destino es de IVA soportado, me aparece el mensaje: “La cta. xxx sólo permite IVA repercutido, xx no está permitido”. El mensaje tiene lógica ya que la categoría fiscal de la cuenta xxx es “IVA repercutido” y el xx es un indicador de IVA soportado. Sin embargo si indicamos “*” en la categoría fiscal de la cuenta de mayor, no recupera los datos en el batch input porque se trata de otra dynpro.
También he añadido un "9" en el campo EGRKZ pero entonces el mensaje es "En esta línea no es posible indicar datos relativos al IVA".
El indicador destino es de inversión de sujeto pasivo, por tanto tiene deducible y devengado. Y en el esquema de cálculo TAXES he puesto "166" en el registro adicional.

Por favor, alquien me puede ayudar a que los asientos contables del juego de datos se puedan completar correctamente?
Muchas gracias
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  #2  
Viejo 21/03/13, 17:21:21
mani mani is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2009
Localización: España
Mensajes: 300
Hola doctorlandau,

Antes de nada, preguntarte, aunque ya creo que lo sé, que hablas de una norma de España, verdad? Bueno, pues si es así, hay normas en el foro que aconsejan que se comente del país que es, porque somos de todas las partes del globo, y si en el tema pones España, podemos ayudarte mejor en tu problema.

Hablas del traslado de impuestos diferido, cierto?

Y te refieres a la nueva normativa de...no recuerdo si fué a principios de Noviembre del 2012...es que no soy fiscalista, no sé si lo estoy comentando correctamente, sobre le fraude fiscal, empresas promotoras de bienes inmuebles, IVA sujeto pasivo...etc.

Bueno, lo primero en SAP el indicador de IVA de sujeto pasivo, en Características, tienes puesto el indicador de IVA destino que también tenga IVA soportado y repercutido? Me explico, que sea un IVA definitivo con la autorepercusión, previamente creado en el sistema?

Sabes, que el cliente, no en la factura no tiene IVA,no lo declara, es el proveedor, el que debe declararlo (autorepercusión), de ello que no se si el IVA diferido debe hacerse en el sistema, pero ya te he comentado que no soy fiscalista, pero tengo un cliente que es una promotora, y ha dejado por esto el tratamiento de IVA diferido

Dinos más detalles para poder ayudarte

>un saludo
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  #3  
Viejo 22/03/13, 11:58:55
Avatar de Lefar
Lefar Lefar is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2011
Localización: Mallorca
Mensajes: 51
Hola doctorlandau

No tengo conocimientos de programación para sugerirte según que medidas, pero mirando con la transacción FTXP un indicador de IVA que es de Inversión de sujeto pasivo me aparece el detalle que adjunto, igual te puede servir de ayuda.


Saludos cordiales,
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip FTXP.zip (10.0 KB, 338 visitas)
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  #4  
Viejo 25/03/13, 07:58:38
doctorlandau doctorlandau is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2012
Localización: Barcelona
Mensajes: 74
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Mani, efectivamente, hablo de España y de impuesto diferido.
El error de contabilización persiste, a continuación detallo la parametrización que tengo:

Esquema TAXES

160 0 MWSI ISP Deducible 100 SIV
170 0 MWVO ISP Devengado 100 166 SIO


indicador A

ISP Deducible SIV 21,000 160 100 MWSI
ISP Devengado SIO 21,000- 170 100 MWVO

clase de impuesto: V (soportado)
indicador iva destino: (indicador B)


indicador B

ISP Deducible SIV 21,000 160 100 MWSI
ISP Devengado SIO 21,000- 170 100 MWVO

clase de impuesto: V (soportado)
Identificación UE: 9

muchas gracias
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  #5  
Viejo 25/03/13, 10:14:00
Avatar de Lefar
Lefar Lefar is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2011
Localización: Mallorca
Mensajes: 51
Hola
Tratándose de España utilizáis para el IVA impuestos diferidos ¿?
Que yo sepa aun no se ha establecido ninguna norma que permita solamente declarar el IVA cuando se cobra la factura, o alguna otra normativa parecida que obligue a diferenciar o desglosar el IVA.
Vamos, que todo IVA repercutido y soportado se tiene que declarar directamente. No entiendo que en España nos aplique el tema de Impuesto diferido para el IVA.

Saludos
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  #6  
Viejo 27/03/13, 08:25:32
pep_00 pep_00 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2013
Mensajes: 4
Mi caso és el mismo que el de doctorlandau. Tengo el mismo error.
Hasta ahora utilizábamos el iva diferido para las certificaciones de obra, ya que teóricamente no se puede deducir el IVA hasta el pago.

Al querer implementar el tema del sujeto pasivo con la nueva versión de IVA diferido me aparece el mismo error, que no puedo imputar a una cuenta de IVA repercutido con un indicador de impuestos de IVA soportado.

Has hecho alguna prueba utilizando los campos "indicador de IVA destino repercutido" y "indicador de IVA destino soportado"? Quiere eso decir que has de trasladar el indicador de IVA diferido a dos indicadores diferentes?
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