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  #1  
Viejo 26/11/15, 15:48:54
wil_castro wil_castro is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2015
Mensajes: 10
Reclasificacion Entre Cuentas Contables

Buenas tardes

me colaboran por favor. Contabilice una factura por la FB60, pero necesito cambiar la cuenta contable sin necesidad de anular. Me indican que debo hacer, por cual transaccion ? que claves contables uso?

Gracias
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  #2  
Viejo 27/11/15, 08:20:02
doctorlandau doctorlandau is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2012
Localización: Barcelona
Mensajes: 74
Si ya has contabilizado el documento, no se pueden cambiar las cuentas contables.
Debes anular el documento.
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  #3  
Viejo 27/11/15, 21:42:11
wil_castro wil_castro is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2015
Mensajes: 10
graciasss por su atención
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  #4  
Viejo 30/11/15, 11:27:47
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2010
Localización: Brazil
Mensajes: 321
Reclasificación

Que tal?

Si la reclasificación es en la cuenta del proveedor, tiene razón "doctorlandau", tienes que anular el documento, si es en la cuenta de contra partida, es posible reclasificar.

Por ejemplo:

D - Servicio Diversos 10.000
C - Proveedor A 10.000-

Y quieres reclasificar la cuenta "Servicio Diversos" para "Servicio de Consultoria"
Vas a la FB50L:

D - Servicio de Consultoria 10.000
C - Servicio Diversos 10.000-

Saludos.
__________________
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
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  #5  
Viejo 02/12/15, 14:21:06
arroga1a@hotmail.com arroga1a@hotmail.com is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2013
Localización: Colombia
Mensajes: 90
Traslado

Estimados,

Para el acreedor, es posible realizar un traslado con compensación. Transacción F-51. Cambias la cuenta en la segunda pantalla y seleccionas el mismo acreedor.

Saludos
__________________
Andrés

Úlima edición por arroga1a@hotmail.com fecha: 03/12/15 a las 12:33:58.
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  #6  
Viejo 04/12/15, 17:24:43
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2010
Localización: Brazil
Mensajes: 321
Translado a proveedor.

arroga1a que tal?

Que se pueda, no significa que sea correto, en este escenário lo mas importante es el analise a nivel de negocio, no de sistema.
El documento contable es resultado de todo un proceso que existio anteriormente dentro de MM, no voy a entrar en detalle pero te menciono alguns motivos pelo cual NO hacer eso:

1 - Posible lanzamiento de retención incorrecto.
2 - Caso se crie lanzamientos de retención, su cálculo y apuración van estar equivocadas.
3 - El documento de FI pierde vinculación con documento creado en MM
4 - En el caso de devolución de mercancía el documento de MM está a nombre de otro proveedor.
5 - En FI va estar registrado movimento en Proveedor, movimiento que nunca existio.
6 - ETC...


OBS: La retención es independiente si la factura es creada en FI o MM.

Saludos
__________________
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro

Úlima edición por Hugosap fecha: 07/12/15 a las 11:50:50.
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  #7  
Viejo 05/12/15, 23:02:20
arroga1a@hotmail.com arroga1a@hotmail.com is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2013
Localización: Colombia
Mensajes: 90
Traslado de cuenta

Hola Hugo, cómo estas?

Te entiendo, lo que pasa es que simplemente doy la solución de sistema. El caso de negocio se debe analizar para cada situación.

El que tu planteas es de una factura que tuvo su inicio de proceso en MM, que en principio cuando llega la factura, se debe registrar por la MIRO.

Pueden existir otros casos, como facturas de servicios, que no pasan por MM y se podría aplicar lo sugerido sin problemas.

En todo caso, en algunas ocasiones no será correcto pero en otras si.

Saludos
__________________
Andrés
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