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  #1  
Viejo 23/12/10, 12:04:22
flor81 flor81 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 59
Question Visualizar Moneda de Pago en MIRO

Buen día,

Estoy necesitando ver en la MIRO el campo de "Moneda de Pago", en la FB60 lo activé mediantes el estatus campo de la cuenta asociada en el Acreedor, pero en la MIRO no logro hacer que sea opcional u obligatorio,

Alguien lo activó alguna vez???

Muchas gracias!!!
Saludos
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  #2  
Viejo 23/12/10, 16:20:45
lucianakaleka lucianakaleka is offline
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Fecha de Ingreso: ene 2008
Localización: Argentina
Mensajes: 94
Hola Flor !!

Ese campo NO existe en la MIRO (y tampoco hay forma de activarlo).

Ver la nota 904652 ahí explica porque ciertos campos no existen para las facturas MM (y si en las facturas de FI).

Slds !!
Lu

Úlima edición por lucianakaleka fecha: 23/12/10 a las 17:00:40.
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  #3  
Viejo 23/12/10, 18:02:40
flor81 flor81 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 59
Hola Luciana:


OK, yo genere un Pedido en USd y queria pagar en ARS a un T/C que yo quiero fijar (sin que me tome de la OB08), con lo cual en la F110, seleccionare una cuenta en pesos y en Cotización, tal vez haga falta crear un indicador que yo cargue el tipo de cambio entre USD/ARS
Esa seria la alternativa entonces, si no se puede definir desde la MIRO!

Gracias!!
Saludos!
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  #4  
Viejo 23/12/10, 19:32:27
lucianakaleka lucianakaleka is offline
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Fecha de Ingreso: ene 2008
Localización: Argentina
Mensajes: 94
Otra solución ( q es la que nosotros desarrollamos ) es hacer una sustitución que basicamente sustituye los campos MONEDA A PAGAR e IMPORTE MONEDA A PAGAR para las facturas contabilizadas en USD.

Por ejemplo si se ingresó una factura 100 USD (tipo de cambio 4) mediante la sustitución se completan los campo MONEDA DE PAGO ARS e importe moneda de pago 400.

Si bien como te dije esos campos no existen en la MIRO, si existen en el documento FI por lo tanto haciendo la sustitución se completan los campos cuando el documento está posteado.

Espero q te sirva !!
Slds !!
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  #5  
Viejo 23/12/10, 20:10:19
flor81 flor81 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 59
Ok Lu,

Mil gracias!!
Saludos
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  #6  
Viejo 29/12/10, 17:31:16
flor81 flor81 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 59
Question



Buenas!!

Logré, a través de la sustitución, indicar que si la moneda del documento es distinta a ARS, la Moneda de pago sea ARS, lo que sucede es que toma el T/C de la OB08 y no el que indiqué en el Pedido y que aparece en la MIRO y FB03 (cuando veo la factura financiera), no me toma dicho T/C y me convierte al T/C de la TCURR generandome además una cuenta por Diferencia de Cambio,

¿Alguien ha indicado alguna vez que para pagar en ARS una partida en USD tome el T/C del pedido?

Gracias!!!
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  #7  
Viejo 29/12/10, 18:30:30
Leticia Fernández Leticia Fernández is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2008
Mensajes: 2
Has mirado si marcas por defecto el tp de cambio fijo en el pedido de compras?

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  #8  
Viejo 29/12/10, 18:57:03
flor81 flor81 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 59


Sí, en el Pedido, está tildado el campo "T/C fijado"
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  #9  
Viejo 30/12/10, 14:06:24
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2008
Localización: Argentina
Mensajes: 94
Flor, tenes que hacer la sustitución sobre dos campos:

Moneda de pago = ARS (que por lo que dijiste ya lo hiciste)
Importe moneda de pago = completandolo con el importe en Moneda Local. Entonces terminas pagando el documento al TP al que ingresaste la MIRO.

Slds !!
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  #10  
Viejo 30/12/10, 16:34:00
flor81 flor81 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 59

Claro Luciana,
Eso hice!!!
Como condicion puse que la Clase de documento sea RE (Factura Bruto), que ademas la moneda sea distinto a ARS y que la clase de cuenta sea=K

y en sustitucion, que la moneda de pago=ARS y que Importe en Moneda de Pago se reemplace con el campo BSEG_DMBTR,
Pero si veo la factura FI por la FB03, la posición Acreedora, me muestra moneda de pago=ARS y en Importe en moneda de pago=0

Si lo pago, el pago se genera al T/C de hoy, y no al T/C que fijé en el pedido!

Por otro lado, si veo la BSEG para el documento FI generado, me vienen 3 posiciones (Acreedor, la de Consumo e IVA) entonces imagino que el sistema NO sabe a que posición asignarle el Importe en Mon.Pago
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