#1
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Ayuda con la funcion F-04
Hola. Mi problema esta, en que cuando se implemento SAP aqui la empresa en que trabajo (hace 4 mese atras) tuvimos problemas con el ingreso de factura, mas de 100 facturas se ingresaron erroneamente 2 veces, estas facturas corresponden a agost-sept. Algunos me recomendaron que utilizara la opcion F-04, pero no se bien como funciona.
No me recomienden el FB08, porque debido a que por error no se registro el IVA del proveedor para aquellas facturas, no lo puedo utilizar. Gracias |
#2
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Que relación hay entre que no tengan IVA las facturas y la imposibilidad de utilizar el FB08?
Que yo sepa es la única manera de anular los documentos |
#3
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Si, yo tampoco entiendo por qué te impide la falta de IVA de esas facturas utilizar la FB08.
Por la F-04, utilizando la opción "Traslado con compensación" podrías compensar las facturas que quieres anular y crear nuevas posiciones de acreedor con impuestos. Después de que creas la posición con clave 31 puedes seleccionar partidas abiertas y compensar partidas abiertas, tendrías que hacerlo una por una, o al menos una por acreedor. De esta forma compensarías las facturas erróneas y crearías nuevas facturas con IVA de una vez. Pero lo veo muy complicado y lento, te recomendaría de verdad la FB08 y luego registrar las facturas correctamente. Saludos. Plácido. |
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