Vos en el customizing tenés dos fechas, una es la de transferencia, donde le pones diciembre 2008, con lo cual te va a cargar los valores respetando esta fecha y está bien porque sap te sugiere que lo hagas al final del ejercicio.
Por otro lado tenés la fecha de las amortizaciones, ahí tenés que poner también 2008/12 y la primera que debieras correr va a ser en enero del 2009. Así debieras trabajar, en el caso de que quieras contabilizar diciembre del 2008 tenés que modificar la fecha de transferencia y poner en la fecha de ùltima amortización 2008/11. Además tenés que abrir los períodos en Fi, para poder contabilizar. Cualquier duda avisá. Saludos
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