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Ayudenme a Cerrar ejercicio Contable en Sap
Hola necesito material de los pasos para arrastrar saldos y cerrar el ejercicio contable
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#2
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Hola,
Espero te sirvan estos pasos, normalmente lo de customizing lo hace sistemas, y lo que exista como transacción en SAP lo hace el usuario, pero eso lo deberá determinar tu empresa, te anexo los pasos generales que debes revisar, espero te sirvan: 1. Crear los rangos de números en la contabilidad. General Ledger Visualizar/Modificar transacción: FBN1 OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro Special Ledger Visualizar y modifica GB02 2. Calendarios Financieros para el nuevo año. Calendario de cierre Mensual y Anual, deben tenerse las fechas de cierre del año que se termina y en caso de no tener las fechas de cierre del nuevo año copiar tal y como estén las del año que termina en lo que definen las fechas de cierre para el nuevo año. Ejemplo: Cierran el 2005, y solo tienen la fecha de cierre del periodo 12-2005 pero no te dan aún la fecha de cierre del 2006 Enero, entonces copias todo el calendario 2005 al 2006 solo en lo que el cliente define la fecha de cierre. Los calendarios a afectar son: General Ledger Special Legar Activo Fijo OB29 - C FI variantes de ejercicio GCP1 - FI-SL: Períodos contables locales Periodos SPL OB52 - C FI Actual. tabla T001B Periodos HBI OAVH - control períodos AF 1. CIERRE MENSUAL NORMAL Traslados impuestos, depreciación, valoración de ME y sus ajustes de cada mes y como cada mes. 2. ACTIVOS FIJOS Cierre Anual de ACTIVO FIJO: a. Cierre de Ejercicio AJAB, se indica que sociedad y que ejercicio se va a cerrar b. Cambio de Ejercicio AJRW, se indica que sociedad y el nuevo ejercicio. 3. DEUDORES y ACREEDORES Arrastre de saldo de los auxiliares. Transacción: F.07 es la misma para los dos auxiliares. 4. GENERAL LEDGER Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas asociadas, transacción: F.16 Seleccionar siempre para analizar que se realizó bien: lista resultados, Saldos Cta. Remanente. 5. SPECIAL LEDGER Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger, transacción: GVTR. Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones especiales tenga la compañía en cada versión y sobre que calendario se encuentra cada special ledger. Esto es por que puede ser que un general ledger esté bajo el calendario V9 (Oct-Sept), pero el special ledger está bajo el calendario K4 (Enero-Dic). Gestión financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones básicas->Datos maestros->Actualizar sociedades-> Visualizar Saludos, |
#3
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te paso un manual con algunos pasos, pero no lotengo zipeado, pasame tu mail.
el mio es |
#4
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Hola Tony,
Bienvenido a nuestra comunidad sap . Puedes subirlo al portal tu mismo en la para que todos podamos compartirlo o enviarmelo a y yo lo cuelgo. El tope para subir manuales ronda los dos megas si supera este tope envíamelo a mi correo para subirlo con un servidor ftp de lo contrario una vez estés en la zona de descargas ve al Panel de Control > Añadir Un saludo a todo el foro sap .
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Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. |
#5
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No he encontrado el manual en la zona de descargas. No se si alguna vez fue enviado, o si mi torpeza me impide encontrarlo.
Necesito ayuda con respecto al cierre contable. Gracias |
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No he encontrado el manual en la zona de descargas.
Hola, me pueden ayudar ya que no encuentro este manual en la zona de descargas.
Gracias |
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Si me pudieses mandar el manual mi email es
gracias |
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Favor
Me puedes enviar el manual, por favor. Este es mi mail:
Gracias... |
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Manual de cierre para la contabilidad de activos fijos
Hola, requiero un pasos a paso para el cierre de la contabilidad finaniera en sap modulo de activos fijos.
Mi email es ò Muchas gracias...... es urgente |
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me lo puedes enviar
Estoy cerrando año 2008 y 2009, necesito un manual de cierre. Me lo puedes enviar a
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