Respuesta VL09
Buenas tardes,
Nosotros tenemos una tabla a nivel contable que se configura en parametrización a través de la transacción S_ALR_87003642. Aquí abres y cierras períodos contables. Esto hace que no te genere documento contable asociado al documento de material. Además tenemos sólo dos periodos logísticos abiertos en cada momento. El anterior y el actual. Por ejemplo ahora en marzo está febrero y marzo. Con la transacción MMPV desplazamos cada mes. Es decir, el mes que viene a abril quedando marzo y abril. Así vas teniendo una especie de ventana temporal en la que solo puedes realizar en SD procesos en dichos meses abiertos. El resto es como si no existiesen. Espero que te haya servido.
Saludos
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