Ver Mensaje Individual
  #10  
Viejo 03/02/11, 22:07:33
venise venise is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2006
Mensajes: 370
Sí se pueden si tienes el número de cliente y acreedor en el fichero. Tendrás que mapearlo: yo lo hago con uno excel en el que he descargado de la tabla LFA1 (KNA1 para acreedores) los campos LIFNR y STCD1(NIF 1)
Lo que tienes que hacer es hacer cargas diferentes porque hay que predefinir la tx., las claves de contabilización y la cuenta de contrapartida de carga. Haz varias cargas (contando con que ya tienes cargados los datos maestros de GL, AR, AP y AF en su caso):
1. cuentas GL PA's: TX fb01 Clcont 40(debe) y 50(haber) con cuenta y contrapartida cuenta 999999x Clcont 40(debe) y 50(haber)
2. saldo cuentas GL PI's o sin PI: tX fb01, Clcont 40(debe) y 50(haber) con cuenta y cuenta contrapartida 999999x Clcont 40(debe) y 50(haber)
3. PA's deudores: tx fb01 Clcont 01(debe) y 11(haber) con deudor y cuenta contrapartida 999999y Clcont 40(debe) y 50(haber)
4. PA's acreedores.: tx fb01 Clcont 21(debe) y 31(haber) con acreedor y cuenta contrapartida 999999z : Clcont 40(debe) y 50(haber)
5. saldos cuentas de af.: tx. abf1 Clcont 40(debe) y 50(haber) con cuenta y cuenta contrapartida 999999U : Clcont 40(debe) y 50(haber)

Espero te ayude.

Úlima edición por venise fecha: 03/02/11 a las 22:13:14.
Responder Con Cita