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Viejo 08/11/12, 08:31:31
mani mani is offline
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Fecha de Ingreso: sep 2009
Localización: España
Mensajes: 300
Hola nachosua,

No hace falta que en el indicador de IVA la cuota del IVA en la FTXP parametrices la mitad, lo que tienes que hacer es en el asiento contable la cuenta de gasto que tiene IVA le pones el indicador de IVA correspondiente, y la cuenta de gasto que no se deduce, debes poner un indicador de IVA soportado no relevante que no salga en el libro de IVA .

Si por casualidad es una única cuenta de gasto , en que la mitad del importe se grava y la otra mitad no, haces lo mismo, en el asiento contable debes poner dos veces esa cuenta de gasto, una con el indicador de IVA y otra posición con el indicador de iva no relevante. Te pongo un ejemplo de asiento donde el indicador NS es no relevante para impuestos(no sale en el libro de VA) y el T1 es iva soportado que se declara.


31 (cuenta proveedor) 1.050,00- EUR **
40 62910000 Gtos Viaje 454,54 EUR T1
40 62910000 Gtos Viaje 550,00 EUR NS
40 47200010 IVA Sop. 10% 45,46 EUR T1

Prueba a ver si esto te vale

Un saludo
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