hola!!
Gracias por responder!!!
Ahora les comento el problema mas a detalle:
Lo que es por el lado de finanzas y materiales ya esta lista la parametrización para el 16% de IVA, lo que nos hace falta es la parte de ventas, lo que pude ver es que la clase de condición MWST cuando la aplico a un pedido de ventas esta ligada al indicador A2 que es el que determina el 15%, entonces creamos un indicador A3 al que se le determino el 16% de impuesto, ahora mi duda es: en donde o como ligo el indicador A3 con la clase de condición MWST para que me haga el calculo del 16% de IVA en los pedidos de ventas? o como se parametriza esa parte??.. por piedad.. ayudenme!!!.jejeje..