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Viejo 10/06/11, 20:09:08
venise venise is offline
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No se si a lo que te refieres con doble contabilización es ha parametrizar el extracto bancario automático para que contabilice la cuenta real contra una cuentra transitoria ó si lo que quieres es hacer ese apunte más otro que haga la cancelación de la cuenta transitoria en la cuenta de cliente, proveedor, gasto, etc. con la que se completaría todo el flujo.

Si es lo primero es hacer que la cuenta de banco principal (gestión de PI sin PA) que generalmente termina en 0 tenga una contrapartida con una/s cuentas transitorias que tengan la misma codificación pero terminen en 1, 2, ... Busca documentación y verás que eso será muy fácil.

Por otro lado, si es lo segundo, yo lo que he hecho alguna vez es no poner como contrapartida de la cuenta de banco principal una operación que tenga no una transitoria sino la cuenta de gasto (en ese caso) directamente. Esto me ha valido para gastos de gestión bancaria, etc.

Espero te ayude
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