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Viejo 05/01/09, 10:45:48
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Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
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Exclamation Batch Input

Nosotros lo hacemos con un BI que utiliza la AS91. En el mismo se detallan todos los valores de los campos obligatorios, así como las depreciaciones acumuladas en cada área de valoración.
Si vas a trabajar en 2009, debes separar los activos dados de alta en 2009 de los de 2008 o anteriores. La AS91 solo te sirve para AF de ejercicios anteriores.
La depreciaciones acumuladas van por un lado hasta diciembre del ejercicio anterior y por otro lado el acumulado en el año actual.
Para los bienes del año en curso se cargan por AS91 y luego se realiza un movimiento 100 (alta por compra), si no quedan mal cargados.
Asegurate de probar en QA de esta manera en la empresa B y que luego de la carga queden los mismos valores acumulados y previstos que están en PRD de la empresa A.
Prueba en QA también, depreciar el mes en curso para chequear los valores.

Es un proceso que lleva tiempo y se ha de ser muy cuidadoso pues si se carga mal un AF luego es muy dificil borrarlo ya que es probable que aunque lo borres, el AFAB te lo deprecie en el mes en curso, cuando no corresponde.

Resumen, empieza con un BI (si son muchos AF, claro).

Saludos.
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Fernando A. García
Analista Funcional
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