Hola, estoy contabilizando una cobranza en donde estoy aplicando un descuento a la partida por "PRONTO PAGO". El tema es que por ese descuento tengo emitir una nota de credito para respaldar la diferencia y al momento de grabar me salta un mensaje (que adjunto) con respecto a la númeración del comprobante.....se que la solución esta en la "SPRO" en compenentes multiaplicaciones pero no conozco bien esa parte.
Alguien que me pueda ayudar por favor.
Muchas Gracias!
Att
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