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Viejo 09/03/11, 09:27:49
mani mani is offline
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Fecha de Ingreso: sep 2009
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para que puedas cerrar el ejercicio 2009, es necesario que reejecutes la amortización para el 2009, pero no marques planificada, marca reejecución y te amortizará esos activos faltantes. Tras esto, realiza el cierre de ejercicio 2009 por la transacción AJAB, y tras realizar esto, realiza el cambio de ejercicio por la transacción AJRW, pero haz el cambio al ejercicio 2011, no pongas 2010.

Bien, como las cuentas del 2009 no pueden tocarse, lo que has de hacer para que el saldo de las cuentas queden tal y como estaban , debes ir a la transaccion OAMK, y desasocias las cuentas de activo que se han amortizado para que puedas realizar de manera manual (contra las cuentas contables, no con códigos de los activos), el asiento contrario al de la amortización del 2009.

Tras esto, vuelve a la transacción OAMK y vuelve a asociar las cuentas de contables de activos

Nota, para desasociarlas, debes poner el campo de la columna "Cta.asociadap/clase de cuenta " vacío, y para asociarla debes volver a ponerla como estaba "A Activos fijos". Que no se te olvide esto, porque si lanzas amortizaciones y las cuentas están desasociadas, te dará error en las amortizaciones.

Un saludo
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