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SAP Inicial 01/06/11 01:20:19

Ayuda con Periodos Especiales
 
Estimados

Tu me puedes ayudar con un Ejemplo de como Imputar con los Periodos Especiales de SAP

Ejemplo : tengo que imputar y el periodo esta cerrado y necesito realizar unos ajustes

pero necesito utilizar los periodos 13, 14, 15, 16 de SAP.

un Ejemplo mas Practico si puedes con pantallas seria perfecto un abrazo.

Gracias

venise 01/06/11 20:31:29

Lo importante es que en la tx. OB52 esos períodos estén abiertos, por lo menos para el grupo de usuarios al que pertenezca la persona que va a realizar el apunte de ajuste.

Se pueden tener dos rangos de fechas: usando para los usuarios genéricos los el bloque desde hasta de la izquierda y el bloque desde hasta de la derecha para un grupo de usuarios restringido.

Una contabilización manual se puede realizar sin problemas en estos períodos pero no va a ser posible realizar las de tipo automático (amortización, programa de pagos, etc...)

Espero te ayude.

SAP Inicial 01/06/11 22:18:11

Gracias por tu ayuda
 
Solicito ayuda por este siguiente problema:

Solicito de tu gestión, debido a que Nota de Crédito 00074190/04.04.2011
por $17.388.- fue calzada con factura 01368234/31.12.2011 por $17.388.-
cuyo documento de compensación 1400013301, pero este calce no debió
realizarse, debido a que esta Nota de Crédito se encuentra mal emitida.
Por lo que se solicito anular debido a que estábamos dentro del periodo.

Por esto realice la anulación con trx VF11, lo que registro un documento
RV Traspaso de facturas, lo que produjo una des cuadratura en los
ingresos.

Por lo tanto lo que debió realizarse es solo la anulación y no el calce
de la factura con la Nota de Crédito.
Debe quedar en la cuenta corriente Factura 01368234/31.12.2010 por
$17.388.- y Nota de Crédito 00074164 por $12.462.- no debe existir Nota
de Credito 00074190/04.04.2011 debido a que anulo con VF11

venise 03/06/11 18:10:14

Al venir todo desde SD me pierdo y creo que es allí donde debe hacerse algo. Pero no se si lo solucionarías desde FI lanzando la tx FBRA para deshacer la compensación y luego en la FB08 eliminando el documento fi por la factura de abono incorrecta...

Espero te ayude.


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